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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N127********262403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9893 ** | 得力/deli9893 | 件 | 2.00 | 12 | 24 |
| 2 | 罗技 K120 键盘 | 罗技/LogitechK120 | 件 | 15.00 | 54 | 810 |
| 3 | 罗技 M235 2代 无线鼠标 | 罗技/LogitechM235 2代 | 件 | 15.00 | 70 | 1050 |
| 4 | 茶花 4544P 抹布4条 | 茶花4544P | 条 | 60.00 | 16 | 960 |
| 5 | 晨光 G-5 笔芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 25.00 | 17.5 | 437.5 |
| 6 | 得力 0371S 订书机 | 得力/deli0371S | 台 | 15.00 | 32 | 480 |
| 7 | 得力 7650 笔记本 | 得力/deli7650 | 件 | 200.00 | 1 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 魏君
联系电话: 188****4398
传真:
地址: **市**乡街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: