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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4613R****1801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金号 1087 纯棉毛巾 | 金号1087 | 条 | 28.00 | 30 | 840 |
| 2 | 冷酸灵 软毛牙刷深层清洁去渍 | 无品牌冷酸灵 | 个 | 30.00 | 7 | 210 |
| 3 | 护龈 舒克专效护龈防蛀牙膏 | 无品牌护龈 | 个 | 36.00 | 10 | 360 |
| 4 | 华象 HX-9195 保温壶 | 华象/honorHX-9195 | 个 | 17.00 | 80 | 1360 |
| 5 | 茶水分离杯 透明月牙玻璃杯水杯 | 无品牌茶水分离杯 | 个 | 42.00 | 15 | 630 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 范蕾蕾
联系电话: 135****9061
传真: 0431-****5044
地址: **区西**大街599号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: