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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4613R****1602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 闪迪 CZ74 U盘128G优盘 | 闪迪/SandiskCZ74 | 个 | 17.00 | 80 | 1360 |
| 2 | 佳洁士 牙刷天鹅绒护龈牙刷 | 无品牌佳洁士 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 3 | 中华 清氧焕白牙膏**口气温和呵护牙釉质 | 无品牌中华 | 个 | 25.00 | 12 | 300 |
| 4 | 洁丽雅 120G 纯棉毛巾 | 洁丽雅/grace120G | 条 | 22.00 | 20 | 440 |
| 5 | 富光 480ml 双层玻璃杯高硼硅隔热防爆防爆耐高温玻璃水杯 | 富光480ml | 个 | 18.00 | 30 | 540 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 范蕾蕾
联系电话: 135****9061
传真: 0431-****5044
地址: **区西**大街599号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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