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项目名称:****关于****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:李逸
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2026年5月13日
总成交金额(元):2825.6 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****店 | **省**市**省**市**县**镇淮海路西侧武店孜路边 | 2825.6 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 爱特福 84消毒液 衣物消毒液 | 爱特福 | 84消毒液 | 30 | 4.9 | 147.0 | |
| 2 | 得力 7757 彩色复印纸 | 得力/deli | 7757 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 3 | 星浙安 MFZ/ABC5 灭火器 | 星浙安 | MFZ/ABC5 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
| 4 | 得力 5605 档案盒3.5cm | 得力/deli | 5605 | 10 | 10.8 | 108.0 | |
| 5 | 得力 30412 双面胶带 | 得力/deli | 30412 | 12 | 12.5 | 150.0 | |
| 6 | 得力 19373 挂钩/粘钩 | 得力/deli | 19373 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
| 7 | 闪迪 CZ73 U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ73 | 1 | 68.0 | 68.0 | |
| 8 | 得力 7093 强力胶棒 | 得力/deli | 7093 | 5 | 2.5 | 12.5 | |
| 9 | 兰诗 SB-0318 塑料扫把 | 兰诗 | SB-0318 | 9 | 6.9 | 62.1 | |
| 10 | 妙洁 胶棉拖把 | 妙洁/magic | MOJ-MOJT-C-EC | 8 | 55.0 | 440.0 | |
| 11 | 得力 软面抄 | 得力/deli | 7653 | 10 | 2.8 | 28.0 | |
| 12 | 得力 33070 垃圾袋 | 得力/deli | 33070 | 10 | 16.8 | 168.0 | |
| 13 | 晨光 ACPN0107 彩粉笔 | 晨光/M G | ACPN0107 | 1 | 88.0 | 88.0 | |
| 14 | 帮洁 洁厕灵 | 帮洁 | 强力去垢亮洁900g | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 15 | 得力 7365 A4打印/复印纸 | 得力/deli | 7365 | 3 | 198.0 | 594.0 | |
| 16 | 得力 6916 0.5mm红黑笔替芯/铅芯 | 得力/deli | 6916 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
| 17 | 得力 6916 0.5mm红黑笔替芯/铅芯 | 得力/deli | 6916 | 40 | 1.0 | 40.0 | |
| 18 | 得力 S01 0.7mm红笔黑笔中性笔 | 得力/deli | S01 | 12 | 2.5 | 30.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: