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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2360
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 爱特福 84消毒液 衣物消毒液 | 15 | 73.5 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 2 | 农宝 洒水壶 | 2 | 24.0 | 农宝\2.0L | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 SB-0318 塑料扫把 | 8 | 55.2 | 兰诗\SB-0318 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 33070 垃圾袋 | 5 | 84.0 | 得力/deli\33070 | 验收通过 | |
| 5 | 兰诗 簸箕 | 2 | 22.4 | 兰诗\WYQ0714 | 验收通过 | |
| 6 | 帮洁 洁厕灵 | 10 | 100.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 7 | 兰诗 扫把大扫把 | 2 | 50.0 | 兰诗\DM-213 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7430 A3打印/复印纸 | 3 | 594.0 | 得力/deli\7430 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7365 A4打印/复印纸 | 3 | 594.0 | 得力/deli\7365 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |