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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7758 彩色复印纸 | 得力/deli7758 | 包 | 12.00 | 14 | 168 |
| 2 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli5623 | 只 | 30.00 | 8 | 240 |
| 3 | 得印 A4 70g 打印/复印纸 | 得印/BefonA4 70g | 箱 | 12.00 | 180 | 2160 |
| 4 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 18.00 | 21 | 378 |
| 5 | 联想 GP70N 刻录机 | 联想/lenovoGP70N | 个 | 8.00 | 250 | 2000 |
| 6 | 啄木鸟 DVD - RW 4.7GB可擦写光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD - RW | 盒 | 5.00 | 125 | 625 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘玉
联系电话: 159****2636
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区**市太**
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府****办公室
联系人: 李帼林
监督投诉电话: 0998-****905
传真: /
地址: /
附件信息: