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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):5,432.00
采购人及联系方式:****/135****7649
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2026-05-13 11:18
成交金额:5432.00,大写(人民币):伍仟肆佰叁拾贰元整。
| 粉盒 | 奔图/PANTUM, 粉盒 奔图/PANTUM TL-463H 黑色/1/3000页/原装耗材, TL-463H , 数量:6; | 6 | ¥120.0000 | ¥720.00 | |
| 集线器 | 绿联/UGREEN, 集线器 绿联/UGREEN CR118 USB/4/1/白色, CR118, 数量:15; | 15 | ¥89.0000 | ¥1335.00 | |
| 财务印章 | 亚信/ARXIN, 财务印章 亚信/ARXIN yx018 正方形, yx018 , 数量:4; | 4 | ¥48.0000 | ¥192.00 | |
| 喷墨/相片纸/卡纸 | 得力/deli, 喷墨/相片纸/卡纸 得力/deli 卡纸100张/包 100/A4, 卡纸100张/包, 数量:20; | 20 | ¥28.0000 | ¥560.00 | |
| **/印泥/印油 | 得力/deli, **/印泥/印油 得力/deli 9040 圆形/红色/1, 9040 , 数量:20; | 20 | ¥25.0000 | ¥500.00 | |
| 剪刀 | 得力/deli, 剪刀 得力/deli 77790 1/黑色, 77790, 数量:20; | 20 | ¥15.0000 | ¥300.00 | |
| **/印泥/印油 | 得力/deli, **/印泥/印油 得力/deli 9864ES 长方形/红色/1, 9864ES, 数量:10; | 10 | ¥15.0000 | ¥150.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 得力/deli, 胶棒/固体胶/胶水 得力/deli 7303S 胶水/1, 7303S, 数量:100; | 100 | ¥6.0000 | ¥600.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 得力/deli, 胶棒/固体胶/胶水 得力/deli 7093 胶棒/1, 7093, 数量:100; | 100 | ¥4.5000 | ¥450.00 | |
| 书写用笔类用具 | 得力/deli, 书写用笔类用具 得力/deli 得力S01 0.28mm/黑色/1, 得力S01, 数量:100; | 100 | ¥3.0000 | ¥300.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 得力/deli, 胶棒/固体胶/胶水 得力/deli 7090 胶棒/1, 7090, 数量:50; | 50 | ¥2.5000 | ¥125.00 | |
| 书写用笔类用具 | 得力/deli, 书写用笔类用具 得力/deli S552 0.28mm/黑色/1, S552, 数量:80; | 80 | ¥2.5000 | ¥200.00 | |
| 合计 | ¥5432.00 大写(人民币): 伍仟肆佰叁拾贰元整 | ||||
采购单位:****
2026年05月13日