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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 40804 视频线/音频线/AV线6.5*6.5线 | 绿联/Ugreen40804 | 条 | 2.00 | 45 | 90 |
| 2 | 超霸 CR2032 纽扣电池 | 超霸/GPCR2032 | 件 | 25.00 | 4 | 100 |
| 3 | 锐捷 RG-ES105GD 网络交换机 | 锐捷/ruijieRG-ES105GD | 台 | 1.00 | 89 | 89 |
| 4 | 科诚 G530U 标签机/条码打印机 固定资产小票打印机 | 科诚G530U | 台 | 1.00 | 920 | 920 |
| 5 | 罗技 MK240 键鼠套装 | 罗技/LogitechMK240 | 件 | 1.00 | 90 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐大伟
联系电话: 135****1987
传真:
地址: 东二条923号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: