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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N744********261801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-605 接线板 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 3.00 | 80 | 240 |
| 2 | 公牛 GN-605 接线板 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 2.00 | 93 | 186 |
| 3 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-2325 | 支 | 2.00 | 175 | 350 |
| 4 | 联强 LQ-CF511 蓝色硒鼓 硒鼓 | 联强LQ-CF511 蓝色硒鼓 | 支 | 4.00 | 330 | 1320 |
| 5 | 科思特 K Q2612A 易加粉 硒鼓适用HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/M1319f | 科思特/KSTK Q2612A 易加粉 | 支 | 2.00 | 150 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 董永禄
联系电话: 136****3444
传真:
地址: **市****指挥中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: