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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********484********2026000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 1674 桌面计算器(单位:台)银 | 得力/deli1674, | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 2 | 得力 V61 速干考试中性笔0.5mm全针管12支(黑)(单位:支) | 得力/deliV61, | 支 | 6.00 | 26 | 156 |
| 3 | 得力 5663-55 收纳/陈列用品 deli 档案盒-背宽55MM(蓝)(个) | 得力/deli5663-55, | 个 | 14.00 | 12 | 168 |
| 4 | 得力 5664-75 收纳/陈列用品 deli 档案盒-背宽75MM(蓝)(个) | 得力/deli5664-75, | 个 | 10.00 | 17 | 170 |
| 5 | 得力 9875 秒干印油(红)(瓶) | 得力/deli9875, | 瓶 | 2.00 | 7 | 14 |
| 6 | 得力 MR2200-01 软包抽取式纸面巾(白)(3包/提)(单位:提) | 得力/deliMR2200-01, | 提 | 24.00 | 17.5 | 420 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘英爽
联系电话: 180****2737
传真:
地址: ****社区水书广场**A3号楼2层
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: