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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********263403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天威 PR CC388A 硒鼓 88A适用 388惠普P1108 M126a P1106 M1136 M128fn M226dw dn M128fw fp M202n 墨盒 | 天威/PRINT-RITEPR CC388A | 支 | 2.00 | 270 | 540 |
| 2 | 创美莱普 Q7516A 硒鼓 | 创美莱普/CMLPQ7516A | 支 | 2.00 | 285 | 570 |
| 3 | 得力 7090 胶水 | 得力/deli7090 | 支 | 60.00 | 1.5 | 90 |
| 4 | 得力 S28 签字笔中性笔水笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑色 | 得力/deliS28 | 支 | 130.00 | 2.5 | 325 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭巍然(项目负责人)李艳(财务)
联系电话: 135****7990
传真:
地址: **市**区青年路361号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: