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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********262401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S02 中性笔 0.7mm子弹头按动签字笔 办公用品 黑色 12支/盒 | 得力/deliS02 | 件 | 14.00 | 19 | 266 |
| 2 | 得力 8308AS-10 10只A4透明文件袋 斜纹印花按扣档案袋 | 得力/deli8308AS-10 | 包 | 2.00 | 11.6 | 23.2 |
| 3 | 得力 7093固体胶 36g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 | 得力/deli7093固体胶 | 支 | 5.00 | 4.5 | 22.5 |
| 4 | 得力 79530 酷黑套尺 易读取/刻度清晰(20cm直尺+三角尺*2+量角器))绘图4件套 各类尺/三角板 | 得力/deli79530 | 套 | 150.00 | 4.5 | 675 |
| 5 | 得力 DL210 铝合金自锁美工刀 9mm30°角黑刃 | 得力/deliDL210 | 把 | 5.00 | 12 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖荣
联系电话: 150****6070
传真:
地址: **市过境公路226号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: