大庆龙南医院财务审计报告、内部控制评价报告外委服务采购项目询比采购公告

发布时间: 2026年05月14日
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***********公司企业信息
****财务审计报告、内部控制评价报告外委服务采购项目询比采购公告

预算金额:¥48000 元 采购方式:

项目需求详情

1、对2023-2025年财务报表开展审计,审核医院2023-2025年度财务报表以及会计报表附注编制是否符合《政府会计制度》的规定,是否在所有重****医院年度财务状况、业务活动成果和现金流量等发表审计意见,对医院核算不准确事项进行调整,并分别出具2023-2025年的财务审计报告,一式2份。
2、审计报告应当符合《中国注册会计师审计准则》规定,****医院财务状况有重大影响的事项,要求内容详尽,表述清晰,要素齐全,所附资料完整。其中财务审计报告需要在30天内先行交付。

3、内控风险评价基本要求(例如目标设定、风险评估、监督与监控、改进措施等),并出具2025年内控风险评价报告,一式2份。

项目名称: 财务审计报告、内部控制评价报告外委服务采购项目

计划编号:

计划名称:

服务周期: 60天 天

报价方式: 价格

评选方式: 价格最低

最低价相同评审办法: 按供应商报价的先后顺序确定

采购成本价: ¥0

服务地址:

询价通知书: 询价通知书

联系人: 陈哲

座机电话: 0459-****616

报名开始时间: 2026-05-08 13:12:08

报名结束时间: 2026-05-13 08:00:00

发布时间: 2026-05-08 10:12:08

采购编号: ****

采购单位: ****

供应商数量: 报名供应商不足三家流标。

允许1家中选

是否需要上传响应文件: 是

供应商资格: 一、符合《****政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、****政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:1、在有效期内的《营业执照》(经营范围须包括本次业务主要内容)、《组织机构代码证》、《税务登记证》并提供财政****事务所执业证书。
2、至少一名注册会计师参与此次审计工作,提供注册会计师证。
四、本项目不接受联合体参与

异议处理项: 如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。

内容:
采购结果:成功评选
报价供应商数: 8
中选供应商: 状态 供应商名称 评审结果 公告日期 成交金额 备注
现成交 ****事务所(普通合伙) 中选 2026-05-14 27890.00
附件(1)
招标进度跟踪
2026-05-14
中标通知
大庆龙南医院财务审计报告、内部控制评价报告外委服务采购项目询比采购公告
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