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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********261602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9583 垃圾袋18元 | 得力/deli9583 | 捆 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 2 | 得力 5538 文件夹得力 5538 | 得力/deli5538 | 个 | 300.00 | 1 | 300 |
| 3 | 公牛 GN-109K 接线板 | 公牛/BULLGN-109K | 个 | 10.00 | 50 | 500 |
| 4 | 得力 63210 和昌408档案盒 | 得力/deli63210 | 个 | 200.00 | 7 | 1400 |
| 5 | 得力 2011 美工刀 | 得力/deli2011 | 把 | 40.00 | 4.5 | 180 |
| 6 | 雪奥 1114 胶水165ml /60瓶/箱 | 雪奥1114 | 瓶 | 30.00 | 2 | 60 |
| 7 | 得力 6240 长格尺6240 | 得力/deli6240 | 把 | 40.00 | 3 | 120 |
| 8 | 伟杰 WJ-1160 垃圾袋 科力邦 | 伟杰WJ-1160 | 捆 | 60.00 | 35 | 2100 |
| 9 | 齐心 L113 垃圾袋科力邦 | 齐心/ComixL113 | 捆 | 60.00 | 25 | 1500 |
| 10 | 得力 7083 铅笔 | 得力/deli7083 | 支 | 10.00 | 7 | 70 |
| 11 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条30369 | 得力/deli30369 | 卷 | 40.00 | 5 | 200 |
| 12 | 得力 5953 档案袋5953 | 得力/deli5953 | 个 | 400.00 | 0.9 | 360 |
| 13 | 得力 7535 橡皮 | 得力/deli7535 | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 14 | 得力 5655 文件袋5654 | 得力/deli5655 | 个 | 200.00 | 4 | 800 |
| 15 | 得力 7102 胶棒7102 | 得力/deli7102 | 盒 | 10.00 | 12.8 | 128 |
| 16 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池7号 | 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 | 节 | 200.00 | 2.5 | 500 |
| 17 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 100.00 | 17 | 1700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 武冬霞
联系电话: 185****5900
传真:
地址: **市宽**欣园街道五星路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: