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| **县****公司2025年度内部控制及财务收支审计 |
| 否 |
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| 投资额(¥85,000元) |
| ****事务所服务 |
| 根据合同约定 |
| ¥85000.0 - ¥ |
| 合同金额8.5万元,随机选取 |
| 1.检查制度的建设情况,制度是否健全、编制是否合理; 2.核查制度执行情况,制度是否有效落地执行; 3.集团公司重大决策落实情况; 4.财务收支的检查,对会计凭证、会计账簿和财务报表的真实性、合法性进行核查(重点核查2025年的专项债和一般债); 5.业务的管理情况,如厂房租赁业务、股权投资和基金投资管理,生产运营管理、其他投资管理、档案管理等情况,经营管理是否存在薄弱环节及风险情况; 6.资产管理情况,资产盘点、保管、处置等环节是否合规; 7.招投标管理情况,招投标组织程序是否合规,是否存在串标、围标行为; 8.工程建设情况,项目的前期审批手续,施工现场管理,工程款结算等; 9.财务管理、人事管理、行政管理等职能履行情况; 10.关注岗位与部门设置及风险情况,如岗位与岗位的分离设置、部门与部门的分工是否合理,是否存在较高风险。 11.签订合同后4周内出具审计报告 |
| 3(个工作日) |
| 15(个工作日) |
| 5(个工作日) |
| 资质(资格)要求 |
| 查看资质等级树 |
| 无 |
| 无 |
| 随机抽取 |
| 财政性资金 |
| 2026-05-19 17:30:00 |
| 线上选取 |
| 2026-05-20 09:00:00 |
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| 暂无附件 |