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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********471********2026001001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蓝自然 1000双 一次性筷子 | 蓝自然1000双, | 件 | 20.00 | 16 | 320 |
| 2 | 洁星力 702 702 强效除油片1kg/袋碱片 去油垢清洁剂 | 洁星力702, | 袋 | 20.00 | 18.2 | 364 |
| 3 | 美丽雅 HC017412 加绒保暖加长乳胶手套 均码 | 美丽雅/MARYYAHC017412, | 双 | 30.00 | 8.8 | 264 |
| 4 | 晨光 ARCN8283 晨光/M G ARCN8283 智能1.8L电热水壶 双层防烫自动保温 【一台装】 | 晨光/M GARCN8283, | 台 | 1.00 | 54 | 54 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蔡会欢
联系电话: 189****9146
传真: 0851-****9976
地址: **区**北路55号金融城一期10号楼21楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: