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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M051********00402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 银行账 账本/账册 | ****银行账 | 本 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 红包/利是封 | 无品牌红包 | 包 | 20.00 | 3 | 60 |
| 3 | 得力 7103 胶水 | 得力/deli7103 | 瓶 | 1.00 | 2 | 2 |
| 4 | ****装饰店铺灯笼挂 灯笼吊顶挂件氛围装饰 灯笼 | 无品牌灯笼挂 | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
| 5 | 对联 | 无品牌对联 | 副 | 3.00 | 48 | 144 |
| 6 | 灯笼 | 无品牌180# | 个 | 2.00 | 158 | 316 |
| 7 | 茶花 301002 垃圾袋 | 茶花301002 | 包 | 1.00 | 30 | 30 |
| 8 | 格立特 jk0001 档案盒 | 格立特/gelitejk0001 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 9 | 华杰 HT803A 档案盒 | 华杰HT803A | 个 | 5.00 | 14 | 70 |
| 10 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 6.00 | 2 | 12 |
| 11 | 晨光 AXP963GX 橡皮 | 晨光/M GAXP963GX | 块 | 4.00 | 3 | 12 |
| 12 | 得力 V77 替芯/铅芯 | 得力/deliV77 | 盒 | 6.00 | 14 | 84 |
| 13 | 联想 TU200 Pro U盘 | 联想/lenovoTU200 Pro | 个 | 1.00 | 138 | 138 |
| 14 | 得力 美纹纸胶带 | 得力/deli30662 | 卷 | 2.00 | 2 | 4 |
| 15 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 14.00 | 16 | 224 |
| 16 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0050 | 盒 | 5.00 | 5 | 25 |
| 17 | 铸固 工业胶带 | 铸固封口胶 | 卷 | 2.00 | 12 | 24 |
| 18 | 亚太森博 70gA4 打印/复印纸 | 亚太森博70gA4 | 箱 | 1.00 | 190 | 190 |
| 19 | 得力 64100 档案袋 | 得力/deli64100 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 20 | 闪迪 CZ810 U盘 | 闪迪/SandiskCZ810 | 只 | 2.00 | 98 | 196 |
| 21 | 艾美特 HF12081T-W 暖风机 | 艾美特/AirmateHF12081T-W | 台 | 1.00 | 128 | 128 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周**
联系电话: ****008****
传真:
地址: 琴亭镇金城大道313号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县琴亭镇文丰路
附件信息: