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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:蔡伊玲
项目联系电话:0999-****515
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654099
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市边合区**路56号
采购单位联系人和联系方式:刘春玲:180****8028
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****33300
采购单位预算编码:300001
三、成交信息
成交日期:2026年5月14日
总成交金额(元):2618 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******市英阿亚提街113****商贸有限公司院内109号 | 2618.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 富光 G2413-SH-400K 玻璃杯 | 富光 | G2413-SH-400K | 1 | 115.0 | 115.0 | |
| 2 | 得力 S563 记号笔/粗笔 双头记号笔 | 得力/deli | S563 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
| 3 | 得力 6009-S 剪刀 | 得力/deli | 6009-S | 2 | 6.0 | 12.0 | |
| 4 | 德沃多 防虫胶带 布胶带 | 德沃多 | 防虫胶带 | 4 | 16.0 | 64.0 | |
| 5 | 得力 9875 印油/印泥/** 快干印油 | 得力/deli | 9875 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 6 | 得力 7312 胶水 | 得力/deli | 7312 | 960 | 2.0 | 1920.0 | |
| 7 | 三维工匠 复古p66 木质衣架 晾衣架/晾衣杆 | 三维工匠 | 复古p66 | 14 | 5.5 | 77.0 | |
| 8 | 龙力电热水壶 食品级304不锈钢电烧水壶 2.2升8601 | 龙力 | LL-8601 | 2 | 90.0 | 180.0 | |
| 9 | 齐心 B3058 订书针 优质高强度订书钉/统一钉/标准钉 24/6 镍 单位:盒 | 齐心/Comix | B3058 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: