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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N668********261601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9874红 ** | 得力/deli9874红 | 件 | 20.00 | 18 | 360 |
| 2 | 金士顿 DT100G3 128G U盘 | 金士顿/KingstonDT100G3 128G | 个 | 20.00 | 135 | 2700 |
| 3 | 晨光 ABS916Y7 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916Y7 | 盒 | 50.00 | 18 | 900 |
| 4 | 得力 0371S 得力(deli)55页平钉省力订书机/订书器附订书钉1000枚 白色0371S+TS208 | 得力/deli0371S | 个 | 30.00 | 28 | 840 |
| 5 | 晨光 91416 剪刀 | 晨光/M G91416 | 把 | 30.00 | 18 | 540 |
| 6 | 白雪 PVN159 中性笔 | 白雪PVN159 | 盒 | 20.00 | 55 | 1100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹立君
联系电话: 181****8536
传真:
地址: **大路5799号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: