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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:****市本级
预算金额(元):21,353.20
采购人及联系方式:杨财胜/139****1909
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2026-05-14 11:54
成交金额:21353.20,大写(人民币):贰万壹仟叁佰伍拾叁元贰角。
| U盘/存储卡 | 闪迪/SanDisk, U盘/存储卡 闪迪/SanDisk 128G 128GB/Lighting接口/黑色, 128G, 数量:6; | 6 | ¥235.0000 | ¥1410.00 | |
| 光驱 | 联想/LENOVO, 光驱 联想/LENOVO DB75 DVD光驱/DVD-RW,DVD,DVD-R/USB/24x, DB75, 数量:10; | 10 | ¥220.0000 | ¥2200.00 | |
| 光盘 | 纽曼/Newsmy, 光盘 纽曼/Newsmy CD-R CD-R/50/700MB/52, CD-R, 数量:60; | 60 | ¥95.0000 | ¥5700.00 | |
| 光盘 | 得力/deli, 光盘 得力/deli 3724 DVD-R/50/4.7GB/16, 3724, 数量:60; | 60 | ¥85.0000 | ¥5100.00 | |
| 插座 | 公牛/BULL, 插座 公牛/BULL GN-603 无开关/6孔, GN-603, 数量:15; | 15 | ¥78.0000 | ¥1170.00 | |
| 网络连接设备 | 绿联/UGREEN, 网络连接设备 绿联/UGREEN 10328 打印线*1, 10328, 数量:12; | 12 | ¥20.0000 | ¥240.00 | |
| 书写用笔类用具 | 得力/deli, 书写用笔类用具 得力/deli S656 0.38-0.4mm/黑色/10, S656, 数量:50; | 50 | ¥18.0000 | ¥900.00 | |
| 档案盒 | 得力/deli, 档案盒 得力/deli 27043 蓝色/10, 27043, 数量:96; | 96 | ¥15.0000 | ¥1440.00 | |
| 剪刀 | 得力/deli, 剪刀 得力/deli 6058 10/白色, 6058, 数量:24; | 24 | ¥12.0000 | ¥288.00 | |
| 档案盒 | 得力/deli, 档案盒 得力/deli 5684 蓝色/10, 5684, 数量:120; | 120 | ¥11.0000 | ¥1320.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 得力/deli, 胶棒/固体胶/胶水 得力/deli 6370 胶棒/5, 6370, 数量:15; | 15 | ¥10.0000 | ¥150.00 | |
| 档案盒 | 得力/deli, 档案盒 得力/deli 33510 蓝色/10, 33510, 数量:60; | 60 | ¥9.0000 | ¥540.00 | |
| 胶带 | 得力/deli, 胶带 得力/deli 30248 透明, 30248, 数量:16; | 16 | ¥7.2000 | ¥115.20 | |
| 装订及打孔类 | 得力/deli, 装订及打孔类 得力/deli 00012 手动, 00012, 数量:200; | 200 | ¥2.0000 | ¥400.00 | |
| 文件夹 | 得力/deli, 文件夹 得力/deli 5531 白色, 5531, 数量:220; | 220 | ¥1.0000 | ¥220.00 | |
| 文件袋 | 得力/deli, 文件袋 得力/deli 8383 10/黄色/A3, 8383, 数量:200; | 200 | ¥0.8000 | ¥160.00 | |
| 合计 | ¥21353.20 大写(人民币): 贰万壹仟叁佰伍拾叁元贰角 | ||||
采购单位:****
2026年05月14日