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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****396Y****4002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 2 | 得力 5901 得力A4透明拉杆夹抽杆夹文件夹15mm 10个装 | 得力/deli5901 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 得力 63208 档案盒 | 得力/deli63208 | 包 | 2.00 | 80 | 160 |
| 4 | 纽赛 NS256 纽赛 NS256 PU装订本 凤尾纹纸平面皮纹纸180g文件封面纸封皮纸A4装订本 | 纽赛/NUSIGNNS256 | 本 | 5.00 | 25 | 125 |
| 5 | 得力 0020 得力图钉大头钉可钉墙按钉办公用品 100枚/盒 0020 | 得力/deli0020 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴国城
联系电话: 157****6655
传真:
地址: **路191
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: