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项目名称:****关于****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:田永焕
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2026年5月14日
总成交金额(元):1343.1 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市长街一期四区 | 1343.1 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 品胜 USB 充电器 2A 移动电源充电宝10000毫安 手机充电器 | 品胜/Pisen | USB 充电器 2A | 10 | 45.0 | 450.0 | |
| 2 | 西玛 BJ211 用友凭证包角50个/包单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | BJ211 | 4 | 3.5 | 14.0 | |
| 3 | 洁柔 BJ095-10 卷筒纸 | 洁柔/C S | BJ095-10 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 4 | 兰诗 100*120L 垃圾袋 | 兰诗 | 100*120L | 5 | 22.0 | 110.0 | |
| 5 | 绿劲 1.28kg 洗洁精 | 绿劲/Green way | 1.28kg | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 6 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deli | S01 | 12 | 1.55 | 18.6 | |
| 7 | 七彩海绵杯刷刷子 | 无品牌 | 海绵杯刷 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 8 | 洁柔 PR078-06 柔韧系列抽纸 | 洁柔/C S | PR078-06 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 9 | 得力 Z7503 木尚 A4复印纸 | 得力/deli | Z7503 | 8 | 20.0 | 160.0 | |
| 10 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli | 5683 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 11 | 得力 5622 档案盒 | 得力/deli | 5622 | 5 | 6.5 | 32.5 | |
| 12 | 得力 7092 固体胶棒胶水 | 得力/deli | 7092 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 13 | 名仁/minren 苏打水饮料 矿泉水 | 名仁/minren | 苏打水饮料 | 4 | 60.0 | 240.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: