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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8185
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年5月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AXP96560 橡皮 | 10 | 10.0 | 晨光/M G\AXP96560 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ALJ99410 垃圾桶 | 2 | 36.0 | 晨光/M G\ALJ99410 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7757 卡纸封面纸 | 1 | 28.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9560 纸杯 | 4 | 28.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33003 宝珠/走珠/签字笔 | 40 | 40.0 | 得力/deli\33003 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 茶语丝享3层130抽 抽纸 | 4 | 52.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\茶语丝享3层130抽 | 验收通过 | |
| 7 | 户外椅子凳子 | 3 | 60.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 卫洋 WYS-256 抹布 | 5 | 30.0 | 卫洋\WYS-256 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 APYRA61000 档案袋 | 20 | 26.0 | 晨光/M G\APYRA61000 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 5 | 70.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 12 | 得力 垃圾袋 | 10 | 50.0 | 得力/deli\9584 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |