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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********267805
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金诗洛 KSL151 拾物器取物工具 园林环卫 不锈钢 垃圾夹 | 金诗洛/KIMSLOWKSL151 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
| 2 | 卫洋 WYS-517 推雪铲塑料推粮食 雪橇 锹 | 卫洋WYS-517 | 把 | 36.00 | 35 | 1260 |
| 3 | 威护星 POWER GUARDSTAR JK763-107 家居消毒液 次氯酸消毒液 杀菌消毒剂 防甲流家居宠物母婴可用 84消毒液 5L一桶 | 威护星 POWER GUARDSTARJK763-107 | 桶 | 2.00 | 60 | 120 |
| 4 | 金霸王 9V 普通干电池 9V电池 1粒装 | 金霸王/DURACELL9V | 粒 | 100.00 | 18 | 1800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 叶尔肯
联系电话: 199****6427
传真:
地址: **县齐勒乌泽克镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: