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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2802
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 TP206 票夹 不锈钢大 票夹/长尾夹 | 216 | 1296.0 | 得力/deli\TP206 | 验收通过 | |
| 2 | 宝格 T-051 刷子 黑板刷 板擦 | 10 | 50.0 | 宝格\T-051 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 B2174 文件栏 上下三层 | 24 | 912.0 | 齐心/Comix\B2174 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 MBGRVL3 垃圾袋 黄色 | 20000 | 4600.0 | 妙洁/magic\MBGRVL3 | 验收通过 | |
| 5 | 伟达 资料袋 | 400 | 640.0 | 伟达\资料袋 | 验收通过 | |
| 6 | 洁冠 延时阀 | 50 | 3900.0 | 洁冠\阀门 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 V0123 手帕纸 面巾纸 | 5760 | 21772.8 | 维达/Vinda\V0123 | 验收通过 | |
| 8 | 九牧 花洒/淋蓬头 | 30 | 660.0 | 九牧\花洒 | 验收通过 | |
| 9 | 延时阀 | 50 | 3400.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0280 订书机 | 36 | 864.0 | 得力/deli\0280 | 验收通过 | |
| 11 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 600 | 5400.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |