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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********269402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 B3058 订书钉 | 齐心/ComixB3058 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 2 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli5623 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 3 | 齐心 Q312 报告夹 | 齐心/ComixQ312 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
| 4 | 晨光 ARP57901 中性笔 | 晨光/M GARP57901 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
| 5 | 齐心 B3503 回形针 | 齐心/ComixB3503 | 件 | 6.00 | 2 | 12 |
| 6 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 筒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 7 | 得力 6371 固体胶 | 得力/deli6371 | 盒 | 1.00 | 60 | 60 |
| 8 | 中华 101-2B铅笔 | 中华牌101-2B | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 唐月
联系电话: 156****0579
传真:
地址: **中路22号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: