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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********266403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 中华牌 101 2B 铅笔 | 中华牌101 2B | 支 | 30.00 | 1 | 30 |
| 2 | 毕曦之 镜框/画框 相框/画框 | 毕曦之镜框/画框 | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
| 3 | 荣宝斋 当家羊毫中号 毛笔 | 荣宝斋当家羊毫中号 | 支 | 5.00 | 18 | 90 |
| 4 | 得力 7534 得力橡皮 | 得力/deli7534 | 个 | 30.00 | 1 | 30 |
| 5 | 拼音本 | ****小学生作业本子 | 本 | 30.00 | 2 | 60 |
| 6 | 香山墨汁 | 香山XS500 | 瓶 | 1.00 | 28 | 28 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 聂海江
联系电话: 132****9289
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: