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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5326
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7102 胶棒 21g高粘度PVA固体胶水 | 12 | 19.2 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7302 50ml高粘度液体胶水 24支装 | 1 | 30.99 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 DL003 自锁美工刀壁纸刀裁纸刀地毯刀15刀头 | 3 | 16.5 | 得力/deli\DL003 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚/NANFU 7号电池8粒 七号碱性 聚能环4代 适用遥控器/体脂秤/计算器/无线鼠标等 普通干电池 | 1 | 19.9 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30015 易撕透明胶带 12mm*30y 12卷/筒 办公用品 | 1 | 8.0 | 得力/deli\30015 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |