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****关于胶带/胶纸/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于胶带/胶纸/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:孟庆伟
项目联系电话:186****3022
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650522
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**维吾尔自治区**市**县**镇**东路66号
采购单位联系人和联系方式:孟庆伟:186****3022
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****50928
采购单位预算编码:001002
三、成交信息
成交日期:2026年5月14日
总成交金额(元):5083 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**县**路2号 | 5083.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 AJDN7675 胶带/胶纸/胶条 液体胶水 | 晨光/M G | AJDN7675 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 2 | N次贴 34019-J6 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 | N次贴 | 34019-J6 | 13 | 10.0 | 130.0 | |
| 3 | 得力 24206 记事本 笔记本 | 得力/deli | 24206 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 4 | 得力 DP705 票夹/长尾夹 凤尾夹 | 得力/deli | DP705 | 40 | 10.0 | 400.0 | |
| 5 | 农夫山泉 饮用水 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用水 | 3 | 51.0 | 153.0 | |
| 6 | 妙洁 5112 抹布 | 妙洁/magic | 5112 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 7 | 榄菊 320ml 室内除臭/芳香用品 空气**剂 | 榄菊/Lanju | 320ml | 9 | 13.0 | 117.0 | |
| 8 | 得力 0210 订书钉 | 得力/deli | 0210 | 40 | 20.0 | 800.0 | |
| 9 | 妙洁 MBGRMC4 垃圾袋 | 妙洁/magic | MBGRMC4 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 10 | ** SM-3262 暖瓶 | ** | SM-3262 | 8 | 55.0 | 440.0 | |
| 11 | 妙洁 MBGRMC 垃圾袋 | 妙洁/magic | MBGRMC | 35 | 7.0 | 245.0 | |
| 12 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*15 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 550ml*15 | 15 | 48.0 | 720.0 | |
| 13 | 晨光 ABS92824 回形针 | 晨光/M G | ABS92824 | 27 | 5.0 | 135.0 | |
| 14 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 500g/袋 普通洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 芦荟抑菌洗手液 500g/袋 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 15 | 晨光 ABSN2648 订书机 | 晨光/M G | ABSN2648 | 7 | 18.0 | 126.0 | |
| 16 | 得力 美工刀 | 得力/deli | 2056 | 6 | 7.0 | 42.0 | |
| 17 | 晨光 2006 中性笔 | 晨光/M G | 2006 | 20 | 42.0 | 840.0 | |
| 18 | 南孚 南孚电池 | 南孚/NANFU | 4524 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: