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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********375********2026001605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超威 SUPERB 500g 洁厕剂 4瓶洁厕灵 厕所马桶去垢清洁剂 去异味除菌去污 松木清香 | 超威 SUPERB500g, | 箱 | 10.00 | 25.9 | 259 |
| 2 | 得力 7101 9g高粘PVA固体胶水 速干可水洗胶棒 | 得力/deli7101, | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 3 | 得力 71115 磨砂橡皮擦 可擦圆珠笔签字笔 | 得力/deli71115, | 盒 | 15.00 | 2.65 | 39.75 |
| 4 | 得力 27008 20只A4按扣学生桌面透明文件袋 | 得力/deli27008, | 包 | 5.00 | 16.9 | 84.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈正松
联系电话: 155****9700
传真:
地址: 金鳞大道182号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: