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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2822
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奥康 擦地拖鞋 | 4 | 52.0 | 奥康/AOKANG\拖鞋 | 验收通过 | |
| 2 | 舒肤佳 芦荟护肤型108g 香皂 | 4 | 20.0 | 舒肤佳/safeguard\芦荟护肤型108g | 验收通过 | |
| 3 | 黑人 茶倍健**绿茶牙膏140g 牙膏 | 4 | 56.0 | 黑人/DARLIE\茶倍健**绿茶牙膏140g | 验收通过 | |
| 4 | 海飞丝 去屑洗发露300ml 头发清洁 | 4 | 128.0 | 海飞丝/Head Shoulders\去屑洗发露300ml | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 DT24200 抽纸 | 4 | 48.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT24200 | 验收通过 | |
| 6 | 劲浪 844 牙刷 | 4 | 20.0 | 劲浪 /KINLAN\844 | 验收通过 | |
| 7 | 洁丽雅 6637 毛巾/面巾/方巾 | 4 | 56.0 | 洁丽雅/grace\6637 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |