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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 大号 水瓶塞 暖壶塞子 | 80 | 152.0 | 得力/deli\大号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8551 1# 彩色长尾夹 票夹 燕尾夹 文件夹子 12只/筒 50mm | 10 | 99.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 3 | 青联 5540 A5 40页 办公软面抄 记事本 硬面抄 开学文具 | 200 | 300.0 | 青联/qinglian\5540 | 验收通过 | |
| 4 | LZN 档案袋 牛皮纸 加厚 A4 文件袋 单只 资料袋 180g 1个 | 100 | 99.0 | LZN\1806 | 验收通过 | |
| 5 | 【服务】送货上门服务 | 100 | 0.0 | 验收通过 | ||
| 6 | 得力 橡皮筋 3211 微黄 75根/包 | 200 | 700.0 | 得力\3211 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 /deli 30201 透明胶带/胶纸/胶条 | 10 | 33.7 | 得力/deli\30201 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |