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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M051********00038
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5684 档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5684 | 个 | 11.00 | 13.9 | 152.9 |
| 2 | 得力 8835 挂钟 | 得力/deli8835 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 3 | 得力 FA540 学生用笔记本 | 得力/deliFA540 | 本 | 160.00 | 2.5 | 400 |
| 4 | 晨光 AJD95785 胶带/胶纸/胶条透明胶带大卷封口胶 大号宽封箱胶带 快递打包胶布胶纸交代强力高 宽48mm_长150y【1卷】 | 晨光/M GAJD95785 | 卷 | 15.00 | 9 | 135 |
| 5 | 南孚 5号 5号 电池 干 | 南孚/NANFU5号 | 件 | 10.00 | 6 | 60 |
| 6 | 红双喜 其它篮球用品 | 红双喜/DHS加粗加长 | 件 | 2.00 | 49 | 98 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑**
联系电话: ****010****
传真:
地址: **区储潭镇储君路81号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****市**区梅林镇城南二期安置地块S2地块A10栋8-11号
附件信息: