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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33511 档案盒 | 得力/deli33511 | 个 | 200.00 | 6 | 1200 |
| 2 | 晨光 ARL96027 各类尺/三角板 | 晨光/M GARL96027 | 把 | 13.00 | 3 | 39 |
| 3 | 得力 30412 双面胶带 | 得力/deli30412 | 卷 | 20.00 | 2 | 40 |
| 4 | 得力 0371S 订书机 | 得力/deli0371S | 个 | 10.00 | 22 | 220 |
| 5 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 24.00 | 1 | 24 |
| 6 | 得力 5654 文件袋 | 得力/deli5654 | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
| 7 | 得力 MA302 电子教鞭 | 得力/deliMA302 | 支 | 13.00 | 50 | 650 |
| 8 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 桶 | 1.00 | 100 | 100 |
| 9 | 齐心 B3617 票夹/长尾夹 山型夹 | 齐心/ComixB3617 | 只 | 23.00 | 3 | 69 |
| 10 | 格之格 NT-C0388A 硒鼓 | 格之格NT-C0388A | 个 | 10.00 | 60 | 600 |
| 11 | 青竹画材 750 丙烯颜料 | 青竹画材/Chinjoo750 | 瓶 | 24.00 | 13 | 312 |
| 12 | 齐心 JT4810 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixJT4810 | 卷 | 20.00 | 5 | 100 |
| 13 | 得力 DL-1559N 电子计算器 | 得力/deliDL-1559N | 个 | 5.00 | 30 | 150 |
| 14 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 把 | 20.00 | 6 | 120 |
| 15 | 得力 3317 笔记本 | 得力/deli3317 | 本 | 40.00 | 15 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 常铁军
联系电话: 159****6771
传真:
地址: **市**镇大有村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: