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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7169
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百乐 SCA-400 记号笔/粗笔 | 2 | 4.0 | 百乐/PILOT\SCA-400 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\无汞碱性7号干电池 | 验收通过 | |
| 3 | 培友文具 PY-3902台签 桌牌/台牌 | 40 | 200.0 | 培友文具/PY\PY-3902 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0013 订书钉 | 4 | 20.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7102 胶棒 | 4 | 8.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 78998 文件栏 | 2 | 50.0 | 得力/deli\78998 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9863ES 印泥/** | 5 | 25.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 9 | 乌斯京 1276 一次性手套 | 2 | 16.0 | 乌斯京\1276 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 5 | 40.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 11 | 妙洁 240ml*100只装塑杯 | 1 | 6.0 | 妙洁/magic\240ml*100只装 | 验收通过 | |
| 12 | 手牌 1116C 订书机 | 2 | 50.0 | 手牌/SHOU PAI\1116C | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 A1257 档案盒 | 5 | 30.0 | 齐心/Comix\A1257 | 验收通过 | |
| 14 | 锐进 HC-55 档案盒 | 11 | 88.0 | 锐进\HC-55 | 验收通过 | |
| 15 | 心相印 DT32150 抽纸 | 1 | 260.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 16 | 百利文 209 文件袋 | 70 | 56.0 | 百利文\209 | 验收通过 | |
| 17 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 1 | 120.0 | 联想/lenovo\DVD+R DL | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7736 便利贴 | 6 | 12.0 | 得力/deli\7736 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 APYVYT57 彩色复印纸 | 3 | 30.0 | 晨光/M G\APYVYT57 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |