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采购人(甲方):****
地址:**自治区_**市_****酒厂路1号凯秀综合楼1号楼
联系方式:138****4485
供应商(乙方):****
地址:**自治区**市扎****宾馆南侧
联系方式:158****6778
| 1 | 刹车油,采购数量:3.0000; | 3(项) | 50.00 | 150.00 |
| 2 | 进气管垫,采购数量:1.0000; | 1(项) | 160.00 | 160.00 |
| 3 | 水箱盖,采购数量:1.0000; | 1(项) | 40.00 | 40.00 |
| 4 | 工时费,采购数量:1.0000; | 1(项) | 400.00 | 400.00 |
| 5 | 火花塞,采购数量:4.0000; | 4(项) | 90.00 | 360.00 |
| 6 | 水泵水管,采购数量:1.0000; | 1(项) | 140.00 | 140.00 |
| 7 | 防冻液,采购数量:3.0000; | 3(个) | 80.00 | 240.00 |
| 8 | 气门室盖总成,采购数量:1.0000; | 1(项) | 650.00 | 650.00 |
| 9 | 机油格,采购数量:1.0000; | 1(项) | 30.00 | 30.00 |
| 10 | 备用机油,采购数量:1.0000; | 1(项) | 360.00 | 360.00 |
| 11 | 前刹车片,采购数量:1.0000; | 1(项) | 390.00 | 390.00 |
| 12 | 发电机,采购数量:1.0000; | 1(项) | 800.00 | 800.00 |
| 13 | 倒胎动平衡,采购数量:1.0000; | 1(项) | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 备用机油,采购数量:1.0000; | 1(项) | 360.00 | 360.00 |
| 15 | 远近光大灯,采购数量:2.0000; | 2(项) | 360.00 | 720.00 |
| 16 | 刹车分泵总成,采购数量:1.0000; | 1(项) | 680.00 | 680.00 |
| 17 | 机油,采购数量:5.0000; | 5(项) | 90.00 | 450.00 |
| 18 | 空气格,采购数量:1.0000; | 1(项) | 40.00 | 40.00 |
| 19 | 空调格,采购数量:1.0000; | 1(项) | 40.00 | 40.00 |
| 20 | 清洗剂,采购数量:1.0000; | 1(个) | 10.00 | 10.00 |
合同金额: 6100.00元,大写(人民币):陆仟壹佰元整
| 1 | 刹车油,采购数量:3.0000; | 3(项) | 50.00 | 150.00 |
| 2 | 进气管垫,采购数量:1.0000; | 1(项) | 160.00 | 160.00 |
| 3 | 水箱盖,采购数量:1.0000; | 1(项) | 40.00 | 40.00 |
| 4 | 工时费,采购数量:1.0000; | 1(项) | 400.00 | 400.00 |
| 5 | 火花塞,采购数量:4.0000; | 4(项) | 90.00 | 360.00 |
| 6 | 水泵水管,采购数量:1.0000; | 1(项) | 140.00 | 140.00 |
| 7 | 防冻液,采购数量:3.0000; | 3(个) | 80.00 | 240.00 |
| 8 | 气门室盖总成,采购数量:1.0000; | 1(项) | 650.00 | 650.00 |
| 9 | 机油格,采购数量:1.0000; | 1(项) | 30.00 | 30.00 |
| 10 | 备用机油,采购数量:1.0000; | 1(项) | 360.00 | 360.00 |
| 11 | 前刹车片,采购数量:1.0000; | 1(项) | 390.00 | 390.00 |
| 12 | 发电机,采购数量:1.0000; | 1(项) | 800.00 | 800.00 |
| 13 | 倒胎动平衡,采购数量:1.0000; | 1(项) | 80.00 | 80.00 |
| 14 | 备用机油,采购数量:1.0000; | 1(项) | 360.00 | 360.00 |
| 15 | 远近光大灯,采购数量:2.0000; | 2(项) | 360.00 | 720.00 |
| 16 | 刹车分泵总成,采购数量:1.0000; | 1(项) | 680.00 | 680.00 |
| 17 | 机油,采购数量:5.0000; | 5(项) | 90.00 | 450.00 |
| 18 | 空气格,采购数量:1.0000; | 1(项) | 40.00 | 40.00 |
| 19 | 空调格,采购数量:1.0000; | 1(项) | 40.00 | 40.00 |
| 20 | 清洗剂,采购数量:1.0000; | 1(个) | 10.00 | 10.00 |
合同金额: 6100.00元,大写(人民币):陆仟壹佰元整
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2026年05月15日