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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N729********262601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 斑马 YYR1 白板笔 | 斑马/ZEBRAYYR1 | 支 | 144.00 | 3 | 432 |
| 2 | 昂迅 白乳胶150克 胶水 | 昂迅白乳胶150克 | 瓶 | 20.00 | 12 | 240 |
| 3 | 自喷漆 油画颜料 | 无品牌自喷漆 | 瓶 | 14.00 | 10 | 140 |
| 4 | 震旦 A3-100MIC 塑封膜 | 震旦/AURORAA3-100MIC | 包 | 12.00 | 80 | 960 |
| 5 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 得力/deliS555 | 支 | 192.00 | 3 | 576 |
| 6 | A4 封塑膜 塑封膜 | 无品牌A4 封塑膜 | 包 | 12.00 | 40 | 480 |
| 7 | 全开 牛皮纸 | 无品牌全开 | 张 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 8 | 得力 S18 中性笔 | 得力/deliS18 | 盒 | 30.00 | 30 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 聂鑫
联系电话: 199****1080
传真:
地址: **市****社区洛河路099号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: