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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M050********00403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 30M*5MM 文具150M大容量双壳加厚耐摔修正带 30M*5MM学生涂改带隐形改正带 莫兰迪色系5支装 | 晨光/M G30M*5MM | 盒 | 2.00 | 12.5 | 25 |
| 2 | 得力 a4纸打印纸 0g/8包4000张 | 得力/deli锐冠 | 箱 | 15.00 | 145 | 2175 |
| 3 | 得力办公直尺 30cm直尺 | 无品牌30cm | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 4 | 得力 960枚标签贴便利贴 | 得力/deli无型号 | 盒 | 4.00 | 15 | 60 |
| 5 | 得力 8551ES 50mm 12只票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES | 盒 | 30.00 | 10 | 300 |
| 6 | 晨光 k35 按动中性笔学生0.5mm黑 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 13.00 | 24 | 312 |
| 7 | 得力 7103 胶棒36g整盒12支 | 得力/deli7103 | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何云鹏
联系电话: ****702****
传真:
地址: ****办事处
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区****农贸市场一楼东108号
附件信息: