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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7014
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 斯伯丁 76-797Y 七号室内外通用篮球 | 1 | 260.0 | 斯伯丁/Spalding\76-797Y | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号电池 普通干电池 2粒卡装 | 9 | 45.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 3 | 爱普生 T6741 70ML 黑色墨盒 | 4 | 340.0 | 爱普生/Epson\T6741 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5684 档案盒(蓝)(只) | 20 | 252.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0370 省力订书机 (单位:台) 混 | 4 | 94.0 | 得力/deli\0370 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 1526ES 电子计算器 | 2 | 92.0 | 得力/deli\1526ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7093 胶棒 | 3 | 117.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ASS91312 剪刀 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\ASS91312 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |