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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2597
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 17L桶装水 矿泉水/纯净水 | 30 | 840.0 | 娃哈哈\17L桶装水 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 | 24 | 672.0 | 晨光/M G\APYVQ 959 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6600ES 中性笔黑 | 3 | 54.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 19209 加厚纸杯 | 10 | 85.0 | 得力/deli\19209 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 原木2层200抽 抽纸 | 10 | 135.0 | 清风/qingfeng\原木2层200抽 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |