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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********093********2026001605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5538 文件夹 | 得力/deli5538, | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 2 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103, | 个 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 3 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES, | 盒 | 8.00 | 14 | 112 |
| 4 | 中华牌 6151 铅笔 | 中华牌6151, | 支 | 1.00 | 12 | 12 |
| 5 | 得力 0367 订书机 | 得力/deli0367, | 个 | 3.00 | 20 | 60 |
| 6 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 晨光/M GK35 黑, | 支 | 120.00 | 2 | 240 |
| 7 | 亚太森博 精品全通A4 75g 4000张打印复印纸 | 亚太森博精品全通A4 75g, | 箱 | 6.00 | 165 | 990 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈凯
联系电话: 137****1685
传真:
地址: **县涟江街道纸酒大道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: