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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****119XD20263
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 博文文具 531 PU/PVC笔记本/作业检查/教案检查/领导听课笔记/教师听课笔记 | 博文文具/BOWEN531 | 本 | 20.00 | 4 | 80 |
| 2 | 得力 33414 文件袋/资料袋 | 得力/deli33414 | 只 | 150.00 | 10 | 1500 |
| 3 | 得力 64511 文件夹 | 得力/deli64511 | 包 | 30.00 | 8 | 240 |
| 4 | 得力 5309ES 文件夹 | 得力/deli5309ES | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 5 | 得力 74293 笔用墨汁 | 得力/deli74293 | 套 | 4.00 | 20 | 80 |
| 6 | 宝克 pc-2218 中性笔 1.0中性笔 | 宝克/Baokepc-2218 | 支 | 100.00 | 4 | 400 |
| 7 | 晨光 AIC47606 笔用墨水/补充液/墨囊/碳素钢笔水 | 晨光/M GAIC47606 | 瓶 | 30.00 | 5 | 150 |
| 8 | 得力 33459 软笔书法练习本 | 得力/deli33459 | 本 | 200.00 | 2.5 | 500 |
| 9 | 得力 7684 大作业/**文/大作文/大图画/大拼田/大数学 | 得力/deli7684 | 本 | 600.00 | 1.1 | 660 |
| 10 | 英雄 771 钢笔/软毛笔 | 英雄/HERO771 | 支 | 5.00 | 222 | 1110 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王伟妍
联系电话: 183****2015
传真:
地址: ****政府所在地
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: