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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1R010****262401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 铝合金铲刀 锨 铲刀 | 得力/deli铝合金铲刀 | 把 | 1.00 | 25 | 25 |
| 2 | 美叔 MS-802 游乐场/体育场馆设施 推推车 | 美叔MS-802 | 辆 | 1.00 | 720 | 720 |
| 3 | 立邦 100g 胶水 免钉胶 | 立邦100g | 支 | 1.00 | 21 | 21 |
| 4 | 德力西 21v 手电钻 | 德力西21v | 套 | 1.00 | 359 | 359 |
| 5 | 晨光 AJD97394 双面胶带 | 晨光/M GAJD97394 | 卷 | 1.00 | 2 | 2 |
| 6 | 得力 4开 卡纸 | 得力/deli4开 | 张 | 11.00 | 1 | 11 |
| 7 | 渝宏冠 铁钉 | 渝宏冠7 | 件 | 1.00 | 88 | 88 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 妮格热﹒克比尔
联系电话: 178****8838
传真:
地址: ****市创业路以西、东梁街以南
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: