安龙县教育局校财局管核算中心(城区学校)关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布时间: 2026年05月17日
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***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ********学校)

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****3096

五、 *验收单位: ********学校)

六、 *验收日期: 2026年5月17日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 30410 泡沫胶 1 24.0 得力/deli\30410 验收通过
2 得力 68601 胶水 4 12.0 得力/deli\68601 验收通过
3 博文 25120 A5.120页厚会议本 1 15.0 博文/bowen\25120 验收通过
4 茶花 33cm脸盆.塑料盆 1 12.0 茶花\33cm茶花脸盆 验收通过
5 晨光 ARL96264 三角板.尺子 15 75.0 晨光/M G\ARL96264 验收通过
6 富强 A1塑杯.一次性杯子2000个/件 1 120.0 富强\A1 验收通过
7 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣粉 1 40.0 立白/Liby\亮白洗衣粉5kg 验收通过
8 锁生活 010 挂锁 5 25.0 锁生活/OIL LOCK IN LIFE\010 验收通过
9 领象 LX-100L 垃圾桶 1 105.0 领象\LX-100L 验收通过
10 得力 7535 橡皮 14 14.0 得力/deli\7535 验收通过
11 庄太太 ZHLA-9003 垃圾袋 60 300.0 庄太太\ZHLA-9003 验收通过
12 远洋 16K备课本 10 55.0 远洋\16k教案笔记本 验收通过
13 得力 S936 铅笔 4 36.0 得力/deli\S936 验收通过
14 三木 G-009 中性笔 20 180.0 三木/Sunwood\G-009 验收通过
15 中环力安 ZHLA8544 扫把 20 140.0 中环力安\ZHLA8544 验收通过
16 雕牌 **柠檬洗洁精4.68kg 洗洁精 10 400.0 雕牌\**柠檬洗洁精4.68kg 验收通过
17 南孚 LR03-2B 电池.7号电池2粒/板 5 30.0 南孚/NANFU\LR03-2B 验收通过
18 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 10 15.0 得力/deli\0012 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ****小学(邱雪梅)





招标进度跟踪
2026-05-17
验收公告
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