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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M051********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 活页替芯 | 得力/deliB5 | 本 | 10.00 | 25 | 250 |
| 2 | 斯莫尔 SL-528 商务公文包 | 斯莫尔/simoerSL-528 | 个 | 2.00 | 58 | 116 |
| 3 | 得力 18750 垃圾袋 | 得力/deli18750 | 包 | 10.00 | 22 | 220 |
| 4 | 得力 63102 报告夹 | 得力/deli63102 | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
| 5 | 得力 S908 铅笔 | 得力/deliS908 | 件 | 2.00 | 18 | 36 |
| 6 | 得力 17755 保温壶 | 得力/deli17755 | 个 | 1.00 | 161 | 161 |
| 7 | 晨光 ASC99353 标志牌/提示牌 | 晨光/M GASC99353 | 件 | 40.00 | 9 | 360 |
| 8 | 晨光 ADM929H6 文件袋 | 晨光/M GADM929H6 | 包 | 12.00 | 8 | 96 |
| 9 | 妙洁 妙洁 胶棉拖把海绵拖把 | 妙洁/magicMOJL*MOJLT-EC | 把 | 6.00 | 65 | 390 |
| 10 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli9863 | 件 | 10.00 | 6 | 60 |
| 11 | 公牛 PCB插座 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 1.00 | 85 | 85 |
| 12 | 得力 63753 商务公文包 | 得力/deli63753 | 个 | 5.00 | 11 | 55 |
| 13 | 得力 0635 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0635 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 14 | 茶花 990072 收纳箱/盒/袋 | 茶花990072 | 件 | 5.00 | 70 | 350 |
| 15 | 平板拖把庄太太ZTT-TB-8503【木杆80cm】大号平板拖把****工厂棉纱瓷砖拖水地拖普通拖把 | 庄太太庄太太ZTT-TB-8503 | 把 | 3.00 | 48 | 144 |
| 16 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液蓝月亮洗手液 | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500mL | 瓶 | 5.00 | 13 | 65 |
| 17 | 正点 A07 蚊香/蚊香液 正点 A07 蚊香/蚊香液 | 正点/NOONA07 | 盒 | 6.00 | 4.5 | 27 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周凡
联系电话: ****697****
传真:
地址: ****中心
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县圆**路玉虹国际3栋1-013号
附件信息: