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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1D928****263602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 2号 电池/电力配件 电池 | 南孚/NANFU2号 | 节 | 120.00 | 7 | 840 |
| 2 | 熊猫 CD-790 CD播放机 | 熊猫/PANDACD-790 | 台 | 20.00 | 540 | 10800 |
| 3 | 得力 橡皮001 橡皮擦 | 得力/deli橡皮001 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 4 | 得力0603 锋利剪刀 | 得力/deli得力0603 | 把 | 50.00 | 5 | 250 |
| 5 | 得力 无型号 文具套装/礼盒 学生套尺 | 得力/deli无型号 | 盒 | 100.00 | 4 | 400 |
| 6 | 得力 S867 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deliS867 | 支 | 100.00 | 2 | 200 |
| 7 | 得力 HC809-2B 铅笔 | 得力/deliHC809-2B | 支 | 100.00 | 0.5 | 50 |
| 8 | 得力 文件袋 文化创意包/袋 考务袋 | 得力/deli文件袋 | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭广鹏,阿卜力孜﹒阿卜来提
联系电话: 130****8008
传真:
地址: ******社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: