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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2026001406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | OEM Z-7 卡纸 | OEMZ-7, | 包 | 2.00 | 100 | 200 |
| 2 | 拉芳 洗手液 500g 芦荟 | 拉芳/laf洗手液 500g, | 瓶 | 12.00 | 13.8 | 165.6 |
| 3 | 奇正 60*70 高温袋 | 奇正60*70, | 把 | 50.00 | 12 | 600 |
| 4 | 晨光 JCP95886 水彩笔 | 晨光/M GJCP95886, | 桶 | 48.00 | 10 | 480 |
| 5 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒装, | 对 | 10.00 | 6.99 | 69.9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520********7008
联系电话: 151****6040
传真:
地址: ****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: