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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2026001205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASC99381 多功能磁性白板擦 | 晨光/M GASC99381, | 块 | 6.00 | 5.6 | 33.6 |
| 2 | 得力 2808L 激光翻页笔(支) | 得力/deli2808L, | 支 | 3.00 | 60 | 180 |
| 3 | 闪迪 SDCZ74-064G-Z35 U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ74-064G-Z35, | 个 | 2.00 | 60 | 120 |
| 4 | 百利盛 BLS-0018 500小盒/件回形针 | 百利盛BLS-0018, | 盒 | 2.00 | 1.2 | 2.4 |
| 5 | 伊达时 DC-837 电子计算器 | 伊达时/EATESDC-837, | 个 | 2.00 | 18.5 | 37 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张能
联系电话: 150****9277
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: