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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7570
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8302 文件袋(单个) | 50 | 50.0 | 得力/deli\8302 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9531 山形票夹(一个) | 10 | 65.0 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS91697 别针 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\ABS91697 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9892 秒干** (红) | 1 | 7.0 | 得力/deli\9892 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0231 起钉器12#(黑色) | 1 | 2.2 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 6 | 西玛 FM152B-50 凭证封面、A4、150g | 2 | 44.0 | 西玛/simaa\FM152B-50 | 验收通过 | |
| 7 | 西玛 HZ352 档案盒、 横版A4会计凭证盒 | 50 | 250.0 | 西玛/simaa\HZ352 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 ZC003 彩色复印纸 | 20 | 300.0 | 得力/deli\ZC003 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 ZC003 彩色复印纸 | 20 | 300.0 | 得力/deli\ZC003 | 验收通过 | |
| 10 | 福爱家 F-6677 水桶 | 2 | 30.0 | 福爱家\F-6677 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 S20 中性笔 | 60 | 60.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 AGPK3566C 中性笔 | 60 | 120.0 | 晨光/M G\AGPK3566C | 验收通过 | |
| 13 | 蓝自然 1000 一次性筷子 | 2 | 152.0 | 蓝自然\1000 | 验收通过 | |
| 14 | 特美居 TMJ-2149 一次性纸碗 | 2 | 192.0 | 特美居\TMJ-2149 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 S838 铅笔(答题卡2B活动铅笔、含橡皮笔芯套装) | 36 | 79.2 | 得力/deli\S838 | 验收通过 | |
| 16 | 天章 A3++ 卡纸、封面纸(180g 100张/包) | 39 | 1404.0 | 天章/TANGO\A3++ | 验收通过 | |
| 17 | 得力 34567 中性笔 | 20 | 200.0 | 得力/deli\34567 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 GP1008 按动中性笔(0.5mm、12支/盒) | 10 | 240.0 | 晨光/M G\GP1008 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 6010 剪刀 210mm | 2 | 20.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |