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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB142********3602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 14608 装订机 | 得力/deli14608 | 台 | 2.00 | 1599 | 3198 |
| 2 | 得力 标签纸 纸类标签 | 得力/deli标签纸 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 得力 30407 双面胶带 | 得力/deli30407 | 卷 | 5.00 | 3 | 15 |
| 4 | 得力 S656直液式 针管笔六边形战士按动中性笔ST头按压式 | 得力/deliS656直液式 | 盒 | 20.00 | 36 | 720 |
| 5 | 金旗舰 70克A4 复印纸 70克A4 复印纸 500张/包,8包/箱 | 金旗舰/GOLD FLAGSHIP70克A4 复印纸 | 箱 | 22.00 | 200 | 4400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨琳
联系电话: 157****5677
传真:
地址: ****市锦绣路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: